首页 > 信息公开 > 政府机构 > 正文

陕州区审计局

发布日期:2016-10-12 08:22:00    

陕州区审计局 主要职责 及 内设机构

 

一、主要职责

 

(一)负责对全区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。

(二)对直接审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对 审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向 区 政府提交年度 区 级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受 区 政府委托向 区 人大常委会提交 区 级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向 区 政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1 、 区 级预算执行情况和其他财政收支, 区 直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2 、乡、镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支, 区 级财政转移支付资金。

3 、使用 区 级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4 、 区 级投资和以 区 级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5 、 区 属国有企业和金融机构、 区 政府规定的 区 属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6 、 区 政府部门、政府管理和其他单位受 区 政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7 、法律、行政法规和地方性法规规定应由 区 级审计机关审计的其他事项。

( 五)按规定对 区 管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与 区 级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼、行政复议或 区 政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)承办 区 政府交办的其他事项。

 

二、内设机构职责

 

(一)办公室

负责机关日常政务,重要审计会议的组织和有关报告、文件以及审计机关管理制度的起草、制定,编制审计工作规划,安排年度审计计划项目;负责宣传、信息和机关文电处理、保密、信访;负责档案、财务、统计、考核、后勤管理、安全保卫、计划生育等项工作;负责局机关及下属单位的人事工作;负责干部职工教育培训工作。

(二)财政金融审计股

拟订 区 级财政预算执行情况的审计实施方案,汇总审计结果;负责审计 区 级预算执行情况、 区 地方税务系统税收征管情况、 区 级国库办理县级预算资金的收纳拨付情况、乡镇政府预算执行情况、财政决算以及其他财政财务收支情况;负责审计财政局、地方税务局等部门及其下属单位财政、财务收支情况;负责审计全 区 地方性银行和非银行金融机构资产、负债、损益情况;开展相关专项审计及调查。

(三)行政事业审计股

负责审计与 区 财政有拨缴款关系的 区 人大、政协、法院、检察院机关和政党组织、社会团体的财政、财务收支;负责审计 区 政府有关部门及其下属单位的财政、财务收支;负责审计由 区 政府部门和受 区 政府委托由社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;开展相关专项审计和审计调查。

(四)经济贸易审计股

负责审计 区 政府有关部门及其下属单位的财政、财务收支;负责对 区 国有重点企业和国有控股企业的资产负责损益情况进行审计监督;组织对内部审计的业务指导;开展相关专项审计和审计调查。

(五)法制股

审理有关审计业务事项;承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担行政应诉相关工作;组织实施审计普法教育;组织对机关和社会审计组织业务质量的监督检查;围绕审计重点,确定科研课题,开展理论研究。





   打印